信用管理和收款案例公司“Multillanta ramirez”

X. Zambrano, Cynthia Elizabeth Galarza Morales, Gabriela Guadalupe Escobedo Guerrero
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摘要

本研究的主要目的是就内部控制评价公司的信贷管理和索债Multillanta拉米雷斯,为此提出了四项具体目标:作为第一个目标信息的现状起床用技术公司的数据采集,试着话题,如:公司目前与研究领域相关的组织结构、政策和程序。在第二个目标中,通过应用COSO ERM内部控制问卷确定风险水平和信心,其中建立了一系列建议,包括公司中存在风险的组成部分。第三个目标是应用审计技术和工具来验证公司制定的政策和程序的符合性。最后,在第四个目标中,编制了一份审计报告,其中包括改进应收账款和应收账款管理的结论和建议,该报告符合普遍接受的审计标准,以便提供充分和称职的信息。
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La Gestión de Créditos y Cobranzas Caso Empresa “Multillanta Ramírez”
La presente investigación tuvo como objetivo principal la evaluación del sistema de control interno a la gestión de créditos y cobranzas de la empresa Multillanta Ramírez, para lo cual se plantearon cuatro objetivos específicos: como primer objetivo se levantó información respecto a la situación actual de la empresa mediante el uso de técnicas de recolección de datos, donde se trató temas como: estructura organizacional, políticas y procedimientos actuales de la empresa con respecto al área en estudio. En el segundo objetivo se determinó el nivel de riesgo y de confianza con la aplicación del cuestionario de control interno COSO ERM donde se estableció una matriz de recomendaciones con los componentes que presentan riesgo en la empresa. Como tercer objetivo se aplicó técnicas e instrumentos de auditoría para verificar el cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos en la empresa. Finalmente, en el cuarto objetivo se elaboró un informe de auditoría, el mismo contempla las conclusiones y recomendaciones para la mejora de la gestión de créditos y cobranzas, el mismo que se ajusta a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas para emitir una información suficiente y competente.
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