Pengaruh Fungsi Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Study Kasus Pada Perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera)

Khairaningrum Mulyanti, S. Hasibuan
{"title":"Pengaruh Fungsi Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Study Kasus Pada Perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera)","authors":"Khairaningrum Mulyanti, S. Hasibuan","doi":"10.47491/landjournal.v5i2.3602","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Audit internal mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses manajemen dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang disebut Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat menambah nilai bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan mengurangi risiko yang dapat diambil saat mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi audit internal terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan sampel diperoleh 36 responden dari karyawan yang terlibat langsung dalam fungsi audit internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi product moment, uji regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji t. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara fungsi audit internal (X) dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Y)","PeriodicalId":516691,"journal":{"name":"LAND JOURNAL","volume":"115 28","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"LAND JOURNAL","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47491/landjournal.v5i2.3602","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Audit internal mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses manajemen dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang disebut Good Corporate Governance (GCG) sehingga dapat menambah nilai bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi perusahaan. Dan mengurangi risiko yang dapat diambil saat mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi audit internal terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera. Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian kuantitatif. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan sampel diperoleh 36 responden dari karyawan yang terlibat langsung dalam fungsi audit internal dan tata kelola perusahaan yang baik. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji korelasi product moment, uji regresi linier sederhana, analisis koefisien determinasi, dan uji t. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara fungsi audit internal (X) dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Y)
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
内部审计职能对实施良好公司治理的影响(PT Sinar Niaga Sejahtera 公司案例研究)
内部审计通过实施被称为 "良好公司治理"(GCG)的良好公司治理,支持组织实现其目标,即评估和改进风险管理、控制和管理流程的有效性,从而通过提高公司效率为公司增加价值。并降低决策时可能承担的风险。本研究旨在确定内部审计职能对 PT Sinar Niaga Sejahtera 公司实施良好公司治理的影响。本研究属于定量研究类型。本研究采用的抽样技术是目的性抽样,从直接参与内部审计职能和良好公司治理的员工中抽取 36 名受访者。使用的分析工具包括有效性检验、可靠性检验、正态性检验、乘积矩相关检验、简单线性回归检验、判定系数分析和 t 检验。根据检验结果,可以得出内部审计职能(X)与良好公司治理的实施(Y)之间存在正向影响的结论。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
期刊最新文献
Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% Terhadap Daya Beli Mobil Pada Auto2000 Pasteur Bandung PENGARUH REWARD DAN PUNISHMENT TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) KOTA PADANG Analisis Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) pada Perbankan Konvensional yang Go -Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) ANALISIS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DALAM PENCEGAHAN TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) PADA PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH X BANDUNG Pengaruh Fungsi Audit Internal Terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Study Kasus Pada Perusahaan PT Sinar Niaga Sejahtera)
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1